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    力源信息:2021年半年度报告.PDF

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    力源信息:2021年半年度报告.PDF

    武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 武汉力源信息技术股份有限公司武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-048 2021 年年 07 月月 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人赵马克、主公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)尚芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。尚芳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2021 年半年度报告中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司年半年度报告中涉及未来计划、规划等预测性的陈述不代表公司对投资者的承诺,能否实现会受到诸多因素影响,存在较大不确定性,请投资对投资者的承诺,能否实现会受到诸多因素影响,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。者注意投资风险。公司在发展过程中,存在市场风险、汇率波动风险、应收账款风险、存货公司在发展过程中,存在市场风险、汇率波动风险、应收账款风险、存货风险、并购整合及商誉减值风险,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见风险、并购整合及商誉减值风险,敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见本报告中第三节第十小节本报告中第三节第十小节“公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。金红利,不送红股,不以公积金转增股本。武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.26 第六节第六节 重要事项重要事项.27 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告及其摘要原件。二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料 五、以上备查文件的备置地点:公司证券部 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司(本公司)香港力源 指 武汉力源(香港)信息技术有限公司,公司注册在香港的全资子公司 力源服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司,公司全资子公司 力源半导体 指 武汉力源半导体有限公司,公司全资子公司 上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司,公司全资子公司 鼎芯无限 指 深圳市鼎芯无限科技有限公司(公司网址:http:/),公司全资子公司 鼎芯亚太 指 鼎芯科技(亚太)有限公司,鼎芯无限注册在香港的全资子公司 云启汇 指 云启汇网络技术(深圳)有限公司,鼎芯无限全资子公司 飞腾电子 指 南京飞腾电子科技有限公司,公司全资子公司(公司网址:http:/)武汉帕太 指 武汉帕太电子科技有限公司,公司全资子公司 香港帕太 指 香港帕太电子科技有限公司,武汉帕太注册在香港的全资子公司 帕太集团 指 帕太集团有限公司,公司注册在香港的全资孙公司(公司网址:http:/),香港帕太全资子公司,武汉帕太全资孙公司 上海帕太 指 帕太国际贸易(上海)有限公司,帕太集团全资子公司 深圳帕太 指 帕太国际贸易(深圳)有限公司,帕太集团全资子公司 云汉芯城 指 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(网站:),公司参股公司,本公司持有其 10.25%股权 上海互问 指 上海互问信息科技有限公司(网站:),公司参股公司,本公司持有其 8.7%股权 SONY(索尼)指 日本原厂品牌 MURATA(村田)指 日本原厂品牌 ON(安森美)指 美国原厂品牌 ROHM(罗姆)指 日本原厂品牌 ST(意法)指 欧洲原厂品牌 JAE(航空电子)指 日本原厂品牌 KNOWLES(楼氏)指 美国原厂品牌 TOSHIBA(铠侠)指 日本原厂品牌,原中文名:东芝 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 LUMILEDS(流明)指 美国原厂品牌 OMRON(欧姆龙)指 日本原厂品牌 RUBYCON(路碧康)指 日本原厂品牌 AMPLEON(埃赋隆)指 荷兰原厂品牌 RENESAS(瑞萨)指 日本原厂品牌 Fingerprint cards AB(FPC)指 瑞典原厂品牌 KDS(大真空)指 日本原厂品牌 ALPS(阿尔卑斯)指 日本原厂品牌 AMPHENOL(安费诺)指 美国原厂品牌 HOSIDEN(豪熙电)指 日本原厂品牌 MCU 指 微控制单元(Microcontroller Unit),又称单片机,芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制 EEPROM 指 可擦写可编程只读存储器,是用户可更改的只读存储器,不需从系统中取出即可修改 SJ-MOSFET 指 Super Junction MOSFET,是一种高性能低功耗的新型 MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效应晶体管,是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管)BMS 指 电池管理系统 BLDC 指 无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor,BLDCM),由定子和转子组成,是永磁同步电机的一种,输入直流电源,采用电子换向器取代传统碳刷换向,将直流电转换为交流电进行控 制,广泛应用于汽车、家电等领域。因具有直流有刷电机的特性,同时也是频率变化的装置,所以又名直流变频,国际通用名词为 BLDC AI 指 人工智能 GPRS 指 通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,位于第二代(2G)和第三代(3G)移动通讯技术之间 TWS 指 真正无线立体声(True Wireless Stereo)SMT 指 表面组装技术(Surface Mount Technology),是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 力源信息 股票代码 300184 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司 公司的中文简称(如有)力源信息 公司的外文名称(如有)Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)P&S 公司的法定代表人 赵马克 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓东 廖莉华 联系地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号 电话 027-59417345 027-59417345 传真 027-59417373 027-59417373 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)5,584,776,900.73 5,442,139,290.66 2.62%归属于上市公司股东的净利润(元)181,209,337.47 107,201,053.31 69.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)179,901,461.13 104,608,273.49 71.98%经营活动产生的现金流量净额(元)137,784,636.21-131,524,622.82 204.76%基本每股收益(元/股)0.1538 0.0910 69.01%稀释每股收益(元/股)0.1538 0.0910 69.01%加权平均净资产收益率 6.02%2.26%3.76%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)5,008,564,955.82 4,783,366,949.50 4.71%归属于上市公司股东的净资产(元)3,059,477,314.98 2,917,523,867.84 4.87%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-49,165.75 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,102,108.35 详见七、合并财务报表项目注释44、其他收益和 50、营业外收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-788,530.80 详见七、合并财务报表项目注释45、投资收益和 46、公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-608,048.05 减:所得税影响额 348,487.41 合计 1,307,876.34-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务包括上游电子元器件的代理分销业务、自研芯片及下游解决方案和模块的研发、生产、销售业务以及泛在电力物联网终端产品的研发、生产及销售。公司是国内领先的电子元器件代理及分销商,主要从事电子元器件及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务,目前公司代理及分销的主要产品线有SONY(索尼)、MURATA(村田)、ON(安森美)、ROHM(罗姆)、ST(意法)、JAE(航空电子)、KNOWLES(楼氏)、TOSHIBA(铠侠)、LUMILEDS(流明)、OMRON(欧姆龙)、RUBYCON(路碧康)、AMPLEON(埃赋隆)、RENESAS(瑞萨)、Fingerprint cards AB(FPC)、KDS(大真空)、VISHAY(威世)、ALPS(阿尔卑斯)、AMPHENOL(安费诺)、HOSIDEN(豪熙电)、思特威、华为海思、移远、兆易创新、中兴微、武汉新芯、锐能微、思立微、上海贝岭、万象奥科、士兰微、大唐恩智浦、泰凌微、复旦微等近200家原厂,代理分销的产品主要包括摄像头传感器、电容/磁珠、微控制器(MCU)、图像传感器、电阻、二三极管、连接器、解码芯片、通讯模块、高清机顶盒芯片、继电器开关、闪光灯、电源管理、指纹识别芯片、电解电容、FLASH、功率放大器、存储器、石英晶振、接插件、硅麦等产品,拥有宁波舜宇、联宝、小米、摩托罗拉、创维、海尔、海信、OPPO、vivo、上海儒竞、纳恩博、智芯半导体、武汉烽火、江苏天宝、天视通、浙江大华、比亚迪、蓝思科技、安联锐视、大洋电机、九安智能、海芯威视等知名客户,主要分布在手机通讯、家电、汽车、安防监控、工业及新能源、无线通信、智能仪表、医疗电子、物联网等市场,除此之外,公司积极寻找机会,不断引进新的产品线如苏州华德、南通江海、天通瑞宏、奥伦德、广东赛微、苏州磐联等,加强相关产品及解决方案的研发及推广力度,扩展新的市场。公司不断加大在自研芯片方面的投入,设立全资子公司力源半导体,进行微控制器MCU系列产品、小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET的研发、测试和销售,其中MCU作为电子产品的心脏和大脑,应用领域无处不在,如安防监控、电动自行车、电表、燃气表、水表、手持设备、电子标签、血氧仪、血糖仪、白色家电、物联网、办公电器、玩具、电脑外设、无人机、机器人、智能制造、智能交通、智能楼宇、汽车(公司目前暂未涉及)等行业;EEPROM除可应用在传统家电领域外,还可用于电表、摄像头模组等智能应用市场;SJ-MOSFET可运用在LED照明、服务器电源、工业电源、医疗电源等领域。除以上自研芯片外,公司还积极进行下游解决方案及模块的研发、测试、生产和销售,主要包括:GaN应用开发、武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 专网应用方案、5G方案、手环方案、WIFI方案、BMS电池电源方案、BLDC方案、语音AI方案、TWS耳机方案、助听器方案、电子标签方案、智能电能表(芯片解决方案)、蓝牙模块、音视频应用模块、电力线载波通信模块、GPRS通信模块等,主要客户有京信、三维、虹信、华创、朗仁、悦行科技、华新、腾进达、和盈、国网、深圳中创、威盛集团、林洋能源、普天通信、湖北骏翔、江阴长仪、北京博纳电气等。在泛在电力物联网终端产品业务方面,公司主要从事智能断路器的研发、生产、销售,在此基础上,同时提供微型断路器、售电管理装置等衍生产品,主要有国网、南网、江苏尚研、科陆电子等客户。此外,公司还从事数据采集器、数据集中器、SMT代工等业务。(二)报告期内公司所属行业的概况 公司目前主营业务占比最大的板块为电子元器件代理分销业务,电子元器件产业链通常分为上游设备与原材料供应商、制造商、设计原厂、分销商及下游电子产品制造商。上游原厂兼具资金密集型和技术密集型特点,集中度高,市场份额高度集中;下游应用领域广泛,采购需求多样化,采购份额分散,难以通过直销模式完成无缝衔接,代理分销商在整个行业中起着承上启下的关键作用:为上游原厂分担大部分市场开拓及技术传递工作;对下游电子产品制造商提供技术支持、供应链支持、金融服务等。近年来,随着电子信息行业的快速发展,产业分工精细化、复杂化程度日益提升,代理分销商在产业链条中扮演着愈发重要的角色,集中度不断提升,正逐步发展成为集供应链服务和技术支持为一体的增值分销商,不仅要向上游原厂提供产品市场和研发方向,也要为下游电子产品制造商提供完整的产品解决方案。公司是半导体分销行业中首家在A股上市的企业,也是本土代理分销商第一家利用并购成长路径得以发展壮大的企业,销售体量数十倍成长,形成了引领和示范效应并溢出到行业外。报告期内,随着5G、电动汽车、物联网、人工智能、自动化设备等产业的快速发展,以及传统产业的智能化升级,半导体行业持续创造新的市场空间,加之疫情影响,上游产能紧缺,公司与上游原厂和下游客户长期合作,提前为缺货做准备。此外,缺货情况下,供应链的有序和稳定更加重要,作为头部代理商的价值更加凸显,对公司毛利率、存货周转率和资金利用率利好。(三)报告期内公司业务情况 2021年伊始,国内疫情基本得到控制,虽然国外疫情仍有反复,但世界经济整体处于复苏状态,加之5G、新能源汽车、物联网等市场持续火热,半导体行业景气度提升,报告期内,公司围绕半导体产业链,推动公司各板块业务内生、协调、良性发展,实现营业收入5,584,776,900.73元,净利润181,209,337.47元,扣除非经常性损益后的净利润179,901,461.13元,较去年同期分别增长2.62%、69.04%、71.98%。武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 报告期内,公司业务经营具体情况如下:1、电子元器件代理分销业务 报告期内,由于公司间接客户华为继续受到美国打压,公司手机市场业务受到不利影响,代理的产品线SONY(索尼)对华为的间接销售额同比大幅下降,在此不利因素下,公司积极开拓其他手机厂商的业务,OPPO、vivo、小米等手机厂商的销售额较去年同期均有较大幅度增长。虽然公司手机业务整体销售额下降,但除华为以外其他手机厂商销售额的增加一定程度上弥补了对华为销售额下降的损失。此外,在半导体行业景气度上升、部分电子元器件缺货持续时间较长的背景下,公司借此机会,优化业务结构,加大在如汽车电子、家电、安防监控、工业智能控制、无线通信、智能仪表及物联网技术等业务市场领域的推广,不断深耕细作,销售额及毛利率均较去年同期有所增长,业务结构的调整及优化使得公司在销售收入同比略有增长的情况下,提升了公司整体毛利率水平,净利润同比有较大幅度的增长,有力地扭转和克服了公司在2020年度曾经面对的不利局面,体现了公司在管理、风控、资金、技术推广等方面的能力,凸显了公司作为行业头部企业的科学布局能力和竞争优势地位。此外,公司不断引进新的产品线,丰富公司产品内容,以更加全面的产品池为下游客户提供更优质的服务。2、自研芯片及下游解决方案和模块业务 报告期内,公司推出两款自主产权、自主设计的ARM Cortex M0内核32位MCU产品,第一款产品属于M0的32位高端产品,已生产小量成品交付部分客户测试,该产品面向市场最主流、最普及的应用。第二款产品为低成本32位MCU,针对及向下覆盖部分高端8位及16位MCU市场,目前已经流片。公司代理分销业务结构调整及优化后,与自研芯片MCU的应用领域互相促进,在双轮驱动的协同效应下,自研MCU芯片的推广植入增强客户粘性,同时MCU作为主芯片推广会增加周边器件如电源管理、接口电路、数模转换芯片的代理销售业务。报告期内,公司持续进行EEPROM芯片和SJ-MOSFET芯片的迭代更新,优化性能,提高性价比。报告期内,在解决方案及模块业务方面,公司在进行原有解决方案及模块项目维护更新的同时,不断进行新的解决方案及模块的立项及研发,通过根据客户需求设计相应的解决方案和模块,向客户提供技术支持,根据客户要求进行解决方案和模块的调整,支持客户量产。3、泛在电力物联网终端业务 报告期内,由于国内疫情基本得到控制,公司下游客户对泛在电力物联网终端产品智能断路器及其衍生产品的需求量较上年同期上升,销售额有所提升,且报告期内销售的产品相较于去年同期毛利率提高,因此整体毛利率较去年同期有所提高。此外,报告期内公司积极参与国网、南网招标并中标,还可为其他中标企业提供其需要的解决方案及产品服务。4、SMT代工业务 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 受新冠疫情影响,公司上年同期SMT代工业务受到停工及下游客户需求锐减的影响,本报告期下游客户需求开始恢复,公司也积极开拓发展新的客户,且公司不断加大力度提升加工的工艺水平,销售额及毛利率较上年同期均有所增长。二、核心二、核心竞争力分析竞争力分析 1、公司在行业深耕20年,拥有近200家国内外知名上游芯片原厂产品线代理权。同时,持续不断开拓新的产品线及产品种类,增加了代理产品的覆盖面,为客户提供更多的选择。2、近几年,公司先后并购三家同行业优秀公司,参股一家同行业优质公司云汉芯城,同时参股一家语音AI芯片设计公司上海互问。经过近年来的内部整合、整固,公司已经建立了强大的电子元器件分销渠道,不断将业务拓展到各类行业客户,拥有超过万家稳定的下游客户,且在手机、家电、汽车等行业拥有一批超大客户。公司以下游客户需求为导向,紧跟市场发展趋势,战略性运营,为客户提供其所需产品及优质的服务,客户黏性强。3、坚持持续增加公司的研发投入,研发能力较以往取得长足的进步。在代理分销业务基础上不断向芯片研发、解决方案、模块及终端产品方向延伸,研发能力越来越强。自研芯片除目前已推出的小容量存储芯片EEPROM和功率器件SJ-MOSFET两类产品外,还进行了MCU产品的研发,推进公司从代理分销转型为芯片设计与代理分销并举的双核心战略;对于下游泛在电力物联网领域的模块、解决方案及终端产品,公司加大研发力度,积极跟进市场最新标准,根据最新的市场需求进行实时研发,拥有较大研发及竞争优势。4、人才团队方面,多年来公司已经建立起一支高效的运营团队,有深厚的集成电路产业背景,对行业发展和科技创新有深刻认识;同时,公司还有强大的技术团队,成员由一批专业技术人员组成。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,584,776,900.73 5,442,139,290.66 2.62%营业成本 5,186,437,707.39 5,152,337,972.74 0.66%销售费用 94,238,792.05 68,799,442.27 36.98%主要由于上年同期因疫武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 情影响,人员社保优惠减免、差旅支出减少,本期无相应优惠政策,同时商务差旅恢复正常,相应费用增加所致。管理费用 45,052,899.13 47,610,105.92-5.37%财务费用 7,959,304.38 25,277,749.69-68.51%主要由于本期短期借款发生额减少,相应的利息费用减少以及外币汇兑损失较上期减少所致。所得税费用 41,097,939.10 23,790,260.31 72.75%主要由于本期利润总额增加,相应的所得税费用增加所致 研发投入 25,778,993.76 18,465,126.84 39.61%主要由于本期研发项目投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 137,784,636.21-131,524,622.82 204.76%主要由于本期采购支付货款尚未到付款期,支付货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额-12,987,180.47-10,875,755.79-19.41%主要由于本期远期结售汇交割为损失,上年同期为收益 筹资活动产生的现金流量净额-118,262,814.09 2,527,002.69-4,779.96%主要由于本期银行借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 4,039,174.99-138,197,829.73-102.92%主要由于本期采购支付货款减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 分行业 IC 元器件代理分5,412,186,513.21 5,052,202,685.27 6.65%2.34%0.54%同比增长 1.67 个武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 销(模组)百分点 电力计量采集解决方案 120,873,947.42 94,105,207.39 22.15%-7.79%-14.69%同比增长 6.30 个百分点 外协加工 26,753,842.55 24,123,475.20 9.83%159.23%142.68%同比增长 6.15 个百分点 自研芯片及其他业务 24,962,597.55 16,006,339.53 35.88%101.10%131.58%同比下降 8.44 个百分点 分产品 电子元器件 5,116,152,400.58 4,771,938,304.18 6.73%1.23%-0.71%同比增长 1.82 个百分点 结构模块器件(模组)296,034,112.63 280,264,381.09 5.33%26.45%28.01%同比下降 1.15 个百分点 用电信息采集及控制系统产品 52,496,235.01 37,329,751.44 28.89%-20.04%-31.00%同比增长 11.30个百分点 含嵌入式软件的芯片及套件 47,201,435.51 38,152,908.51 19.17%-11.70%-14.48%同比增长 2.63 个百分点 外协加工 26,753,842.55 24,123,475.20 9.83%159.23%142.68%同比增长 6.15 个百分点 其他产品 21,176,276.90 18,622,547.44 12.06%76.78%60.61%同比增长 8.85 个百分点 自研芯片及其他业务 24,962,597.55 16,006,339.53 35.88%101.10%131.58%同比下降 8.44 个百分点 分地区 境内公司销售 1,969,910,656.27 1,713,369,118.79 13.02%11.25%5.97%同比增长 4.33 个百分点 境外子公司销售 3,614,866,244.46 3,473,068,588.60 3.92%-1.54%-1.77%同比增长 0.22 个百分点 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 43,731.02 0.02%本期远期结售汇交割收益 否 公允价值变动损益-832,261.82-0.37%本期远期结售汇公允价值变动 否 资产减值 408,740.03 0.18%本期合同资产冲回的减值准备 否 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 营业外收入 1,282,371.59 0.58%本期收到与经营无关的政府补助和收到的赔偿款 否 营业外支出-1,070,279.25-0.48%本期存货报废处置损失及货物不良赔偿 否 信用减值损失-583,227.25-0.26%本期计提坏账准备 否 其他收益 2,907,863.20 1.31%本期收到与经营相关政府补助和增值税退税款 收到政府补助不具有可持续性;收到软件增值税退税具有可持续性 资产处置收益-47,906.14-0.02%本期处置固定资产损失 否 服务收入 9,233,504.03 4.15%主要为香港力源服务收入、力源应用仓储服务收入 是 房租收入 1,925,330.03 0.87%武汉力源房租收入 是 其他 3,895,495.69 1.75%主要为力源转供水电收入及南京飞腾材料销售收入 否 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位:元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 741,419,105.92 14.80%716,656,111.27 14.98%-0.18%应收账款 1,943,325,632.48 38.80%1,726,319,068.00 36.09%2.71%期末未到回款期应收账款增加 合同资产 11,135,526.75 0.22%18,901,587.42 0.40%-0.18%存货 1,134,216,934.73 22.65%1,131,094,357.59 23.65%-1.00%投资性房地产 22,628,194.25 0.45%23,111,487.28 0.48%-0.03%长期股权投资 9,976,635.59 0.20%9,976,635.59 0.21%-0.01%固定资产 218,772,437.55 4.37%221,026,811.34 4.62%-0.25%使用权资产 34,375,792.07 0.69%0.00%0.69%本期执行新租赁准则所致 短期借款 659,966,145.58 13.18%725,531,622.03 15.17%-1.99%合同负债 27,373,443.84 0.55%15,116,032.49 0.32%0.23%租赁负债 31,397,158.04 0.63%0.00%0.63%本期执行新租赁准则所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 武汉力源(香港)信息技术有限公司 投资设立 477,487,112.05 元 香港 自主经营 自主统一经营管理 净利润33,132,613.82 元 5.77%否 鼎芯科技(亚太)有限公司 企业并购 447,717,246.85 元 香港 自主经营 自主统一经营管理 净利润3,233,743.27元 6.71%否 帕太集团有限公司 企业并购 1,445,310,535.56 元 香港 自主经营 自主统一经营管理 净利润70,579,292.61 元 27.24%否 其他情况说明 无 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位:元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4其他权益工具投资 80,740,955.12 80,740,955.12 金融资产小计 80,740,955.12 80,740,955.12 上述合计 80,740,955.12 80,740,955.12 金融负债 2,261,996.29-788,530.80 2,945,477.09 105,050.00 其他变动的内容 无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值(元)受限原因 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 货币资金 135,249,070.10 承兑及借款保证金 应收票据 56,299,554.40 质押借款 固定资产 15,030,999.37 抵押借款 无形资产 2,640,000.00 抵押借款 其他非流动资产 7,032,362.47 借款保证金 合计 216,251,986.34 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位:元 资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 其他 7,810,046.10 0.00 72,930,919.02 0.00 0.00 0.00 80,740,955.12 自有资金 合计 7,810,046.10 0.00 72,930,919.02 0.00 0.00 0.00 80,740,955.12-5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况)委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。(2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。(3)委托贷款情况)委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位:元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉力源(香港)信息技术有限公司 子公司 电子产品、数码产品、电子元器件的销售 17,906,860.00 477,487,112.05 176,493,106.31 721,744,489.14 39,679,777.03 33,132,613.82 武汉力源信息技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 深圳市鼎芯无限科技有限公司 子公司 电子产品、电子元器件的销售 20,000,000.00 515,022,949.21 80,597,472.03 493,426,154.35 29,528,939.41 25,098,763.46 鼎芯科技(亚太)有限公司 子公司 电子产品、电子元器件的销售 821,789.06 447,717,246.85 205,155,685.17 580,198,915.59 3,872,746.45 3,233,743.27 南京飞腾电子科技有限公司 子公司 电子仪器仪表、通信产品的设计、生产、销售、服务;软件开发、技术服务及系统集成 120,090,000.00 348,517,257.97 201,828,862.11 152,450,729.97 4,594,849.14 4,489,418.17 帕太集团有限公司 子公司 电子零件贸易及投资控股 8,806,224.20 1,445,310,535.56 833,376,174.2

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