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    区审计局行政执法自查报告.docx

    • 资源ID:83011296       资源大小:14.10KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:15金币
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    区审计局行政执法自查报告.docx

    区审计局行政执法自查报告区审计局行政执法自查报告 20xx年以来,我局紧紧围绕区委、政府的中心工作,以“三化战略”为指导,全力效劳“三区一城”建立,将审计工作和依法行政严密集合起来,切实履行审计监视职责,圆满完成了各项审计工作任务和依法行政工作。依据区法制办的要求,我局对20xx年依法行政工作进展了自查,现将自查状况报告如下: 一、积极做好依法行政的根底性工作 一是加强对依法行政工作的组织领导。特地成立了以局长为组长、各分管业务局长为成员的依法行政领导小组,负责对全局依法行政工作进展规划、指导,对审计执法过错进展确认和追究。并在法制科设立了领导小组办公室,详细负责依法行政资料复核、整理等日常工作。 二是加强审计规划治理。每年年初,我们都依据区委区政府、上级审计机关及组织部门的要求,制定年度审计工作规划,对审计对象、审计内容、审计重点等作出明确规定。对每个审计工程,我们都事先进展审前调查,依据调查结果,编制审计实施方案,对审计目的、内容、重点、程序、时间安排、人员分工做出详细规定,保证审计工作高效、顺畅地完成。 三是实行审前公示、审计结果公告等审务公开制度。在审计进点时,在被审计单位醒目位置张贴审计内容公示书,将审计流程、审计目的、审计内容、审计组成员、审计纪律、监视举报电话予以公开;审计完毕后,通过传阅公告或会议公告等形式,将审计结果在被审计单位肯定层面进展公开。以利于干部职工对审计工作和对单位财务治理工作的监视。 二、严格依法行政 我局依法行政事项主要为审计检查,并相应地对审计查出的违规行为依照中华人民共和国审计法及有关法律法规的规定作出处理或惩罚。 对每项审计我们都严格根据审计法及审计署制定的各项审计标准要求的程序实施。同时,我局建立了以审前调查进点见面会、审前公示、审计复核、审计报告预审、审计纪律反应、审计质量责任追究等为主线的一系列内部掌握制度,确保各项审计工作程序合法、文书标准。 对每个审计工程,我们都要求由专人在工程完毕后准时进展审计档案整理,并交由办公室归档保管,每个审计工程的各种立项和结果文件及审计证据、审计底稿、审计日记等一应俱全。 我们还实行邀请专家作报告、选派人员外出学习、由本局业务骨干传授阅历等形式,组织审计人员进展审计技能和法规学问培训,提高审计人员依法行政的力量。 三、积极建立和推行行政执法责任制 一是按时完成行政执法主体、依据梳理工作。根据区政府的统一部署,我们结合本单位的职责分工,对所执行的法律、法规、规章和本部门的“三定”规定,反复进展了梳理、归纳,经逐一审查确认,对审计执法主体、行政执法依据和每项详细行政执法职权及其依据的条款仔细地进展分类编排,并准时报告区法制办。 二是科学合理分解执法职权。在仔细梳理执法依据的根底上,我局依据内部执法机构及执法人员的配置状况,将我局法定职权分解到详细执法机构和岗位,并责任到人。对每一执法行为的工作程序也进展了明确的规定,每个科室还制定了内部掌握制度,保证执法责任落到实处。 三是建立审计执法考核与责任追究制度。根据审计法和审计法审计质量掌握暂行方法的规定,我局制定了审计执法过错责任追究制度,对审计执法过错行为、追究过错的种类和方法等进展了具体的规定。并出台了审计业务考核方法,规定从文书质量、查处力度等多个方面对审计工程进展考核,考核结果落实到人,将考核结果与年终评优和奖惩挂钩。

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