内审员培训讲稿.docx
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1、内审员培训评审准则部分讲稿一、 计量认证的来历计量法第22条规定:对为社会出具公证数据的产品质量检验机构要实施计量监督,即要通过严格的技术考核,确认其是否真正具备同检验工作相适应的计量检定、测试能力和可靠性。计量法实施细则第32条指出:为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上计量行政管理部门计量认证。第33条规定了计量认证的内容。产品质量检验机构计量认证管理办法中规定:经计量认证合格的产品质量检验机构所提供的数据,用于贸易出证、产品质量评价、成果鉴定作为公证数据,具有法律效力。1990年原国家技术监督局发布了产品质量检验机构计量认证局考核规范,即通常所说的50条。根据形势发展的需要
2、,政府职能的转变,市场经济的逐步形成,中介机构的发展等情况,结合国际上检验/校准机构的通用技术要求,制定了产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则。二、“评审准则”的构成:1、GB15481-1995 ISO/IEC导则25-1990(主要内容)2、GB15481-2000 ISO/IEC17025-1999 (少量内容) 3、法制管理方面的要求(少量内容)三、“评审准则”的特点:1) 符合我国现阶段法制管理的要求;计量法、计量法实施细则、省产品质量检验机构管理办法(142号令)市场的贸易交易、产品的科技鉴定、产品的质量监督的需要2) 通过质量体系的方式来进行管理,具有自我完善、持续
3、改进能力,与9000族质量认证标准相通。3) 过程控制和对检测结果的控制相结合。经常性的质量监督 检测结果控制的6种方法4) 内容和精神与国际接轨。四、评审准则的主要内容; 13个要素、56条、共126款组织和管理、 质量体系审核和评审 、 人员、 设施和环境、 仪器设备和标准物质、 量值溯源和校准、 检验方法、 检验样品的处置、 记录、 证书和报告、 检验的分包、 外部支持服务和供应、 抱怨 。组织和管理4.1法律地位: 独立法人和法人授权二种形式 。独立法人:法人登记证明(工商注册法人)或编委批文(编委注册法人)、组织机构代码、独立的财务账号;法人授权:(只适用于行政机关、事业单位、大专院
4、校)授权书、任命书、独立的财务账号、行文权、法人公正性声明,机构负责人为法人单位的行政领导。组织和运作方式;固定、临时、可移动的独立承担第三方的公正检验4.2a管理人员的权力和资源;资源;物质资源、人力资源、组织资源、技术资源4.2b公正性;排除来自各方的干扰和压力(商业、财政、行政等方面)、潜在的利益、发布公正性声明(一视同仁)、进行职业道德教育,采取各种措施:如检测区域的隔离、保密客户的信息、隐去样品编号、抽样人员与检测的隔离等。4.2c独立性、诚实性;独立判断,不弄虚作假、伪造数据,实事求是4.2d管理、执行和验证人员的职责、权力及关系; 三种人员,岗位职责 体系文件应体现三者之间的关系
5、 4.2e质量监督; 监督员资格:熟悉检验方法和程序,了解检测目的,懂得如何评定检验结果的人员 由本单位任命人数比例: 5:1至10:1应编制质量监督程序,做好质量监督记录监督方式:经常性、过程控制方式 防止两种不正常的情况监督范围:从抽样、检测直至形成检验报告的全过程(仪器设备、环境条件、人员操作、检测方法等内容)重点时机:接到客户申诉时、应用新设备新操作工艺新流程时、采用新标准时、考核新人员时、进行比对时、进行质量仲裁时等。4.2f技术负责人; 中级职称(工程师或技师)、熟悉专业、正式职工、法定年龄以内、“评审准则”培训合格4.2g质量负责人; 直接能与最高管理者接触(技术、质量负责人一般
6、均应担任一定的行政职务,属领导层)、正式职工、“评审准则”培训合格,负责质量体系的运行,负责手册现行有效在较小的检验机构中,质量、技术负责人可为同一人4.2h 代理人; 质量手册中明确, 代理人具备同样的资格和能力4.2i保密及保护所有权; 样品的保密、技术资料秘密、保护知识产权、检测区域的控制、检验报告/证书的发送4.2j比对和能力验证; 主动开展实验室间和实验室内的比对 ,积极参加国家、行业、省市组织的能力验证。要有年度计划、记录、评价,有问题时及时采取纠正措施4.2k指令性检验任务; 监督检验按时保质保量质量体系、审核和评审5.1质量体系; 质量体系;为实施质量管理所需的组织结构、程序、
7、过程和资源。P10程序;为进行某项活动所规定的途径。P11过程;将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。抽样、采样、检测、数据处理、编制报告等过程与工作类型、工作范围、工作量相适应的体系;质量体系要素形成文件;质量体系文件;包括来自外部的(诸如规章、标准规范)和内部制定的文件,分三个层次(或四个层次):质量手册、程序文件、作业指导书、表格、记录 质量手册;阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。P10程序文件;对完成各项质量活动的方法作出规定。作业指导书:检验细则、操作规程、自校规范、运行检查技术规范质量手册要宣贯、考试并执行,执行要有记录干工作要有程序,有程序要执行,执行要有记录提
8、供机构人员使用;明确质量方针、质量目标和承诺;质量方针;某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。 P9 应有方针的内涵、对客户的承诺质量目标;长期的和近期的如差错率、及时率、客户满意率 考核方法、执行所有人员知道、理解、执行;质量负责人负责手册的现行有效;5.2a质量方针、目标;5.2b组织结构; 合理、有相应的职能部门来实现各要素的管理,框图体现内部和外部的关系。(外部用虚线表示)5.2c管理、技术、支持服务; 以框图或文字叙述,整个手册能清楚地体现出三者的关系。5.2d文件维持及控制; 质量体系文件大部分应受控受控目的:确保执行的文件现行有效,防止使用过期或作废的文件受控过
9、程:(编制、审批、发放、修改、借阅、保管、作废、销毁)受控的标识表单:受控文件清单、文件发放(领用)单、文件更改单、文件借阅申请单、文件销毁申请单5.2e岗位描述; 与13个要素紧密结合5.2f获准签字人识别;授权签字人七个方面考核;职责权力、学历经历、管理程序和报告的核查、项目、仪器状态、检测结果评定、评审准则 授权的含义 批准栏签字5.2i新项目评审; 对收集的标准资料、设备和设施、环境、人员操作能力、检验方法、比对试验结果进行评审。技术负责人组织,具备条件后申请计量认证5.2o/p纠偏和允偏; 纠偏;发现,评估,采取纠正措施允偏有管理和技术二方面,由于经济上、技术上或管理上的各种原因,需
10、要例外偏离质量手册和程序文件的要求进行,此时可走允偏程序。如:设备已超周期,检定机构忙不过来。标准物质已超期限,一时购买不到,经过技术验证也可延长使用期限。允偏:前提是能保证质量,并办理审批手续。5.3质量审核;审核是系统地检查质量体系及其各要素的活动和其有关结果是否符合准则和质量手册的要求并是否有效地实施达到预定的目标。第一方的审核称为内审。内审的过程;内审计划、内审检查表、内审通知、首次会议、现场评审、末次会议、内审报告、纠正措施及验证 审核人员的资格(省或授权培训)至少二名不能自己审自己的部门内审部门:准则条款检查方法检查情况结果评定5.4管理评审; 管理评审; 在最高管理者主持下,质量
11、负责人组织有关人员采用会议的方式对质量方针、目标及质量体系的现状和适应性、充分性、有效性、资源的配置、客户的申诉等作出正式的评价。管理评审通常每年至少进行一次。管理评审的输入:质量手册和程序文件的适用性;管理人员和质量监督员的报告;近期内部审核的结果;外部机构进行的评审;实验室间比对或能力验证试验的结果;工作量和工作类型的变化;客户的反馈和投诉;评审前的准备工作包括:质量负责人制订管理评审实施计划,明确本次讨论的重点议题,经最高管理者批准后下达通知给各部门,要求相关部门准备好资料。管理评审过程;最高管理者主持会议,各部门负责人参加会议。质量负责人汇报前一阶段质量体系运行和检测工作情况,各有关部
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