2023年审计工作计划最新实用范文三篇.docx
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1、2023年审计工作计划最新实用范文三篇 为了有个好的工作安排我们在写的时候肯定要多加当心,确定安排的内容是否可行,那么你的工作安排打算得怎样了呢?下面是我整理的审计工作安排最新好用范文三篇,一起来看看吧。 审计工作安排1 为进一步规范财务管理,提高经费运用效益,防止国有资产流失,依据上级主管部门的要求和学院实际,从今年起先将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作安排。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导,以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐朽工作的主要任务,把促进管理,
2、防范资金风险,提高资金运用效益,增进服务,作为审计工作的动身点,针对合理科学利用教化资源,防止铺张奢侈等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对审计发觉的问题提出审计看法和建议,帮助和督促被审计单位刚好整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求,有安排地对教学系的老师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等运用状况进行内审; 2、依据内部审计的规定要求,有安排地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进行内审; 3、依据内部审计的规定要求,有安排地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进行内审; 4、依据内部审计的规定要求,有安排地对成人教化部的学费、教材费等收缴
3、状况进行内审; 5、依据内部审计的规定要求,有安排地后勤集团的财务收支进行审计; 6、依据内部审计的规定要求,有安排地对学院款待费运用状况进行内审; 通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化,刚好评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。 审计的范围是:教学系及相关单位07年以来的财务收支状况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间支配 1、上半年对教学系进行内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教化部、后勤集团(育苑公司)等部门进行
4、审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放,评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的运用状况等资料。 2、院、系两级老师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。 3、电大工作部、附属中学、成人教化部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市相关文件和教化部教化系统内部审计工作规定开展工作,院属各单位要主动协作,搞好内部审计,使我院的各项事业又好又快地发展。 审计工作安排2 依据审计署的有关会议精神,结合本
5、市xx区的审计制度的相关规定,特制定了20xx年的内部审计工作安排,详细的状况如下: 一、指导思想: 接着坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,坚固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推动教化发展、推动依法行政、推动制度创新的作用。 二、工作重点 (1)接着深化经济责任审计。 仔细执行县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发觉型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预报制、工作联系制、状况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。 (2)接着深化开展财务收支审计。 以自主创新为动
6、力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。主动开展食堂、房屋出租等状况的审计,逐步规范核算行为,提高资金运用效益。 (3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教化工作。 (4)仔细抓好跟踪审计。 以审计看法、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计看法和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。 三、主要措施 1、坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素养,努力学习审计法、会计法、内部审计详细准则等法律、法规和审计业务学问,接着发扬“依法、
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