2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc
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1、 (,2023,)年度部门整体支出绩效评价自评报告(完整文档) ( 2023 )年度部门整体支出绩效评价自评报告 部门(单位)名称 韶山市卫生安康局 预算编码 204001 评价方式: 部门(单位)绩效自评 评价机构: 部门(单位)评价组 报告日期:2023 年 04 月 30 日 韶山市卫生安康局 部门整体支出绩效自评报告 一、部门根本概况 韶山市卫生安康局属全额拨款行政单位,内设 8 个职能股室,核定行政编制 9 个、工勤编制 4 人;目前局机关现有在职干部职工 13 人,离退休人员 16 人。 (一) 主要职责: (1)贯彻执行卫生和安康工作的方针、政策和法律法规。负责协调推动全市医药卫
2、生体制改革和医疗保障。 (2)负责组织拟订并实施基层卫生和规划生育效劳、妇幼卫生进展规划和政策措施,完善基层卫生和规划生育、妇幼卫生效劳体系建立,推动根本公共卫生和规划生育效劳均等化,完善基层运行新机制和乡村医生治理制度。组织实施新型农村合作医疗的政策,制定落实方案和措施,负责指导和监视新型农村合作医疗工作. (3)组织实施国家根本药物制度和药物选购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监视治理全市公立医疗机构药品集中选购工作。 (4)负责疾病预防掌握工作,实施传染病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病防治规划与策略,组织落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。 (5
3、)提出完善生育政策建议,组织实施加强诞生人口性别比综合治理的政策措施,组织监测规划生育进展动态,提动身布规划生育安全预警预报信息建议。制定规划生育技术效劳治理制度并监视实施。制定优生优育和提高诞生人口素养的政策措施并组织实施,推动实施规划生育生殖安康促进规划,降低诞生缺陷发生率。 (6)组织建立规划生育利益导向、规划生育特别困 难家庭扶助和促进规划生育家庭进展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行规划生育工作相关职责,建立与经济社会进展政策的连接机制,提出稳定低生育水平政策措施。 (7)制定流淌人口规划生育效劳治理制度并组织落实,推动建立流淌人口卫生和规划生育信息共享、区域协作和公共效劳工
4、作机制。 (8)落实卫生和规划生育工作,完善综合监视执法体系,标准执法行为,监视检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监视落实规划生育一票拒绝制。 (9)负责卫生和规划生育宣传、安康教育、安康促进和信息化建立等工作,依法组织实施统计调查,参加全省人口根底信息库建立。 (10)贯彻中西医并重方针,拟定中医药中长期进展规划,推动中医药的继承与创新,促进中医药事业的进展。 (11)负责和标准卫生行政执法与卫生监视治理工作,根据职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监视治理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监视治理,负责传染病防治监视。 (12)负责医疗机构医疗效劳的全行业监
5、视治理,组织实施医疗机构医疗效劳、技术、医疗质量和采供血机构治理的政策、标准、标准,组织制定医疗卫生职业道德标准,负责医疗机构医疗效劳评价和监视体系的实施。 (13)组织拟订卫生和规划生育科技进展规划,组织实施卫生和规划生育相关科研工程。参加制定医学教育进展规划,协同院校医学教育和规划生育教育,组织实施毕业后医学教育和连续医学教育。 (14)担当市爱国卫生运动委员会的详细工作。 (15)负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要会 议与重大活动及重要来宾的医疗、卫生保障工作。 (16)承办市人民政府交办的其他事项。 ( 二 ) 部门预算单位构成 纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位为韶山市
6、卫生安康局本级。 二 、部门收支总体状况 2023 年部门预算包括本级财政预算和上级转移支付的资金状况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营效劳等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位根本运行的经费,也包括韶山市财政局归口治理、面对全省安排的中心、省级、韶山市财政局等专项经费。 (一) 收入预算 2023 年年初预算数 1678 万元,其中,一般公共预算拨款 814 万元;支出预算,2023 年年初预算数 1678 万元。 (二) 一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款支出 1678 万元,详细安排状况如下: (1)根本支出:2
7、023 年年初预算 171 万元.其中:商品和效劳支出为 17 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资和福利支出 152 万元,包括用于根本工资、津贴补贴等人员经费。对个人和家庭的补助 2 万元。包括遗属补助和嘉奖金。 (2)工程支出:2023 年年初预算数为 1507 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业进展目标而发生的支出。 (三) 其他重要事项的状况说明 1、“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 2.6 万元,其中,公务接待费 2.6 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其
8、中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2023 年增加 1.4 万元。 2、政府选购状况 2023 年单位政府选购预算总额 0 万元。 三、业务性专项资金绩效自评 (一) 根本公共卫生效劳工程资金绩效自评: (1 1 )“十三五”根本公共卫生效劳均等化规划目标完成状况 居民安康档案治理工作逐步完善。2023 年全市开展居民安康档案质量提升活动,对重复档案、不标准档案进展日常化核实,提升档案真实性、标准性,截止到 2023 年 12 月 31日,全市累计建立城乡居民安康档案 118108 份,建档率 107%(按常驻人口计
9、算)。居民安康档案已全面对居民开放,结合疫情防控措施,将档案查阅纳入到日常安康码查询工作中,截止 12 月底查阅 23316 份,纠错、投诉处理率达 100%;预防接种工作稳步提升。建证建卡率 100%,疫苗扫码接种率97.23%;0-6 岁儿童安康治理工作。儿童安康治理新生儿访视率 96.51%,0-6 岁儿童安康治理率 94.08%;孕产妇安康治理成效显著。产妇数 1094 人,孕产妇治理人数 108,7,孕产妇系统治理率 99.36%;早孕建册率 97.23%,产后访视率99.87%;65 岁以上老年人安康治理工作。全市 65 岁以上老年人建立安康档案 16910 份,安康体检 1226
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