跟踪审计年终工作总结跟踪审计年终工作总结报告(9篇).docx
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1、 跟踪审计年终工作总结跟踪审计年终工作总结报告(9篇)2023年跟踪审计年终工作总结一 1、对集团各公司工程进展工程审计工作。 2、拟定工程审计方案,负责工程审计工程的组织、详细实施工作,包括对工程工程的招标、投标、定标的合规性;合同签署、材料选购及定价的合理性;签证和设计变更的合理性;合同执行、施工质量的合规性;对工程款支付的真实性、合法性;验收、结算等合法性等各环节进展进展审计监视。 3、针对查出违反公司制度的状况,提出审计意见,编制审计底稿,拟定审计报告,并最终出具审计报告。并跟踪检查核实审计意见结果的执行状况。 4、完成好上级领导交办的其他工作。任职 任职资格: 1、30-38岁,本科
2、以上学历,工程造价、工程治理等相关专业本科以上学历; 2、熟识建立工程工程治理流程; 3、具有3年以上大中型企业工程审计工作阅历的优先; 4、较强的沟通、协调力量,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养和团队协作精神。 2023年跟踪审计年终工作总结二 职责: 1.依据审计规划,能独立开展相关经营、治理、财务等方面常规及专项审计工作; 2.对重要业务流程及高风险环节进展跟踪及监控; 3.撰写审计报告,提出相关审计建议; 4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监视; 5.完成领导交办的其他工作。 岗位要求: 1.具有二年以上内审工作阅历; 2.财务、审计、治理等相关专业本科及以上学历; 3.把握审
3、计、税务等根本法律法规; 4.工作严谨,擅长沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差 2023年跟踪审计年终工作总结三 2022年,依据教育部提出的关于教育审计工作的任务和要求,学校内部审计根据“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针,本着预防和监视并重的原则,积极开展审计效劳和审计监视工作。在财务收支审计、预算执行与决算审计、工程审计、干部经济责任审计、校办企业内控审计、专项资金审计等方面做了大量工作,取得了明显效果。现将一年来的工作总结如下: 一、抓好审计队伍建立,提高审计治理水平 1、抓好审计队伍建立是保障审计工作顺当开展的前提。2022年,学校
4、结合审计工作的实际,根据夯实根底,科学进展的思路,在学校编制紧急的状况下,为审计处增加了一名审计人员,使我校审计人员由3人增加到4人,增加了审计力气。 2、加强业务培训,提升审计人员的业务水平。和学校内审工作面及业务量相比,审计人员的编制相对较少,无法按审计业务配备相应的专业人员,需要一人多专,一人多岗。为提高审计人员的业务水平和素养,学校先后派出3名同志次参与教育部、中国教育审计协会组织的业务培训会(班),学习新制度,新标准,帮忙审计人员尽快更新专业学问,提高工作力量。 二、积极发挥内审人员作用,保持对工程、财务收支、干部经济责任等传统工程审计常态化 1、2022年,北外连续以建立工程审计为
5、切入点,进一步深化固定资产投资审计和工程竣工决算审计。 在帮助基建处做好西院综合教学楼重要环节的把关和图书馆改造工程全过程跟踪审计的根底上,学校开展基建、修理工程审计工程46项。包括后勤处送审23项,基建处送审15项,资产处、国交中心、继教院等单位送审8项。上述送审工程的审计额50,115,064.30元,审减资金5,677,262.84元,审减率达11.33%,有效掌握了工程造价,节省了大量的建立资金。 2、2022年,学校开展了财务预算与预算执行(决算)审计,发觉预算治理上存在的5个方面的问题。同时,还为学校财务及相关部门做好预算安排及治理工作,提出了4条合理化建议,使学校预算编制与治理更
6、加科学。 3、依据学校中层领导干部的任职状况,根据干部经济责任审计联席会议的工作规划,受学校组织部托付,审计处对连续教育学院院长张进礼同志进展了离任经济责任审计;对资产处周焕凤处进步行了任中经济责任审计;对教务处朱红同志的经济责任审计正在进展。同时,我们还协作教育部托付的校长经济责任审计组,对陈雨露校长在北外任职期间的经济责任状况进展了审计。 4、为了解学校所属企业的经营治理状况,标准经济活动,审计处组织力气,对“北京北外高育商贸公司”经营活动状况进展了审计,准时发觉和订正了经济活动中存在的一些问题,为公司加强核算与治理提出了合理化建议,进一步标准了公司经营治理行为。 5、根据学校的相关规定,
7、学校审计处对物资设备选购、基建工程等招投标工作进展了审计监视,全程参加了学校招投标的开标、评标等工作,2022年,审计处参加招投标评标工程31个。 6、根据人文、社科基金工程治理规定,对彭龙副校长自然科学基金工程,对金莉副校长、王继红、冯志臣等教授社科基金工程的资金治理与使用状况进展了审查,指出和订正了存在的问题。 三、探究开拓新思路,尝试外部验收检查工程提前把关审计 近年来,学校审计积极探究、大胆实践,在做好传统审计工程的根底上,开展了外部检查验收工程提前把关审计,收到了好的效果。 1、根据“211工程”工程经费治理要求,为做好“211工程”三期验收工作,学校对“211工程”三期建立资金的使
8、用治理状况进展了审计。审计处和财务处一起,对发觉的问题加以订正,保证了我校“211工程”验收顺当通过,并得到了教育部的嘉奖。 2、中国文化海外传播动态数据库工程是学校担当的国家社科基金重点支持的大型社科工程,2022年初马上进展工程验收。在国家验收之前,审计处提前对中国文化海外传播数据库工程进展专项审计,指出了工程经费使用、治理中存在的问题,并帮忙订正,为该工程顺当验收奠定了根底。 3、外研社是北外的校办企业,搞好内部掌握特别重要,为了保证外研社安全、高效运行,审计处首次尝试对外研社的内部掌握环境、掌握活动、掌握手段、内部监视等4大局部的45个详细掌握部位,实行量化标准打分方式进展审计。通过内
9、控治理审计评价,帮忙外研社找出了内控方面的缺乏,提出了改良建议。使外研社在承受_市教委组织的校办企业内部掌握检查中获得了好名次,荣获校办企业内部掌握先进单位。 四、加强制度建立,标准工程审计治理工作 1、针对2022年我校财务收支审计招投标治理方面的问题,审计处积极和基建处、资产处讨论沟通,协调解决存在的问题。和基建处一起,起草制定了北京外国语大学基建工程招投标治理方法;和资产处一起,修改制定了北京外国语大学物资设备选购招投标治理方法。这些方法的制定,为标准我校招投标行为,加强招投标审计监视奠定了根底。 2、依据审计法和教育部等相关文件规定,工程结算必需经过审计部门审计,而_市建立工程造价治理
10、暂行规定中又规定“发包人对单项工程的竣工结算原则上只审核一次,不得以审计为由进展重复审核及拖延工程价款支付”,“除法律法规和国家另有规定外,任何单位都不得对经发承包双方签字盖章生效的工程竣工结算再进展审核”。面对这些相互冲突的政策,以及我校与北国公司工程结算审计过程中产生的摩擦,审计处起草了北京外国语大学工程结算审计规程,规定学校的工程工程必需经过审计处审计后才能进展工程结算,明确了监理、基建处、审计处等各方的工作职责,避开了施工单位拒绝审计处审计的状况发生。 五、其他方面所做的工作 1、为标准和加强东西院风味餐厅的治理,我们对饮食中心起草的食堂风味餐厅对外承包协议进展了仔细审查,提出了修改建
11、议,补充了相关内容,增加关键条款10余条;对饮食中心拟签署的东西院燃气灶安装合同进展了审查,提出了修改意见,直接修改、增加关键内容6处,从源头上躲避了可能发生的风险,为饮食中心赢得了利益。 2、做好审计问题的后续改良工作。积极和学校财务处及其他被审计单位沟通,通报审计中发觉的问题。催促有关单位根据审计提出的建议,抓紧整改存在的问题。目前,这些问题全部得到解决。 六、存在的问题及努力方向 回忆2022年的工作,学校内审人员能够坚持审计原则,努力为学校审计工作奉献力气。工作中,能够廉洁自律,严格要求。固然,面对新形势的要求,学校的审计工作还存在着差距和缺乏。比方:受人员职数的限制,财务收支审计、经
12、济合同审查等掩盖比例还不高,效益审计等业务还没有很好的开展。同时,随着审计业务的开展,审计人员的工作力量与业务水平也有待提高。因此,2022年学校审计将以中心“八项规定”和中纪委二次会议精神为指导,围绕教育部提出的2022年高校重点做好预算执行、财务收支、干部经济责任、专项资金等10个方面的审计工作,积极探究审计工作转型,创新工作思路,提高业务力量,从审计监视角度为学校把好关。 2023年跟踪审计年终工作总结四 近三年工作中,在审计局、投资局各级领导的正确领导下,本人严格遵守各项规章制度,听从组织安排,敬重领导,人际关系融洽,标准自己的言行,争做一名合格的新时代审计人员。下面将三年来的思想、工
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