2023年财务部门个人工作总结范文五篇.docx
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1、 2023年财务部门个人工作总结范文五篇 一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格根据年初制定的内审规划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监视力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了肯定成绩,充分发挥内审的监视和效劳职能,为公司领导准时供应决策依据。全年共开展审计工作24项,在深化公司改革,促进廉政建立,加强财务治理,提高经济效益等方面,起到了肯定的作用,也取得了肯定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任和大
2、力支持,再加上我们审计组人员的勤奋工作,公司的内审工作肯定会一年比一年有起色,同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作: 一、2022年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作规划 财务内审是一个新设的岗位,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的进展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司治理中得以顺当开展,在成立内审岗位后,就依据工作需要马上制定了年度工作规划;为了加强供电所财务治理,订正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题,保证会计信息真实牢靠,制定了供电所财务收支审计工作规划,为了防止税务稽查增加税负,制定了经济业务审计工作规划,为了标准供电所的收费行为,制定
3、了农电收据检查的规划;并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展,为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、积极开展内审工作 为了强化治理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是订正经济活动中不标准、不合法、损失铺张等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济安康运行保驾护航。 对各供电所的收费标准行为进展了检查,通过检查,发觉局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据,及局部收费员没有按规定保管收据,消失了丧失收据的现象,我们审计组准时向公司领导反映状况,并对相关供电所和个人进展了经济惩罚,收
4、缴惩罚金额_余元。 为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进展审核,发觉不合格的票据准时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理躲避了税负,为公司削减了肯定的损失、另一方面通过对大量经济活动审核状况的综合分析,向公司领导提出综合建议;全年共审核票据_多张,供应合理化建议条,抵抗不合理开支余元,削减税负_余元。 3、完善财务治理制度,加强财务审计检查,标准财务行为 2022年财务治理工作以抓制度建立和根底治理为重点,为了加强供电所的财务治理,进一步完善财务治理制度,标准财务治理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了供电所财务收支治理方法,监视和治
5、理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的治理方法得到贯彻和落实,财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的协作下对各供电所的财务进展一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资安排、物资选购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、进展的重点、热点的问题上,检查面为;并对个别财务治理较为混乱供电所进展了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实状况,从根本上标准了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的缺乏 2022年财务内审工作取得了肯定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了缺乏,内审有许多应做而未做、应做好而未
6、做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改良,比方在经济业务审核、各项经营费用的掌握上,实施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应当是2022年财务内审要重点思索和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强治理、标准经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的进展,与公司共同进步。 三、2022年财务内审工作设想 2022年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步标准治理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必需做好如下几个方面的工作: 1、加强
7、内部审核工作,努力作好税企财务连接工作,使稽查税额掌握在最低限额内;努力降低生产本钱,削减费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的开支掌握在财务预算范围内。 2、进一步完善财务治理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计根底工作与财务治理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的状况定期检查,检查面为,使财务制度得到贯彻落实。 3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监视机制,不断扩大内审监视的工作面。 4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。 5、催促各供电所建立健全规章制度,堵塞治理漏洞、订正工作失误、削减损失,到达加强治理、提高经济效益的目的。 2023年
8、财务部门个人工作总结篇二 一年来,在本人负责的果汁分厂财务工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,在办理睬计事务时能做到实事求是、细心审核,加强监视,严格执行财务纪律,根据财务制度和会计根底工作标准化的要求进展财务工作,保证了会计凭证手续齐备、标准合法,确保了会计信息的真实、合法、精确、完整,切实发挥了财务核算和监视的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务,本人不计较个人得失,常常加班加点进展工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。 一、上半年度工作要项 1、在财务部长的领导下,进展详细会计核算,保证账账相符、账实相符
9、、账表相符,确保帐务处理正确合理; 2、准时开具货物销售发票、农产品收购发票准时购置各类发票; 3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送; 4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作; 5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发大事。 二、主要奉献: 1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最寻常最繁重的工作,半年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。满意了各部门对我部的财务要求。本着仔细、认真、严谨的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时。15月处理睬计凭证805张,并能精确无误地出具各类内外财务报表。 2、加强与上级领导以
10、及同事的沟通,虚心承受大家的指导,努力提高业务力量。并且充分融入到工作团队中,协作大家完成各个工作任务,使我们的团队为公司做出应有的奉献。 三、存在的缺乏: 然而,在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通,使工作不能顺当的进展。让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处,唯有在以后的工作中调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度端详和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,从而使自身价值得以升华。 1、财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务进展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是遇到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企业经营活动的参加不够
11、主动,不能深入的把握其经营活动的特性,只能是根据公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进展分析时往往会将企业实际丢在一边,只是根据理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 2、会计工作中仍有很多待改良之处。如:差旅费报销制度根本以集团制度为依据,但在实际工作中还存在很多缺乏之处,实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上,转变起来还有肯定困难。 3、治理工作的形式化、外表化。许多的日常治理工作做的还不够细致、深化,往往只限于形式或停留在外表,没有起到真正的治理作用,对比制度的要求,还存在问题,针对这种治理中存在的问题如何将治理工作做细做深,应是今后工
12、作中的又一重点。 4、缺乏沟通,对相关信息把握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监视,对本部门以外的信息应准时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务临时没用或是不相关的信息、学问没有主动与其他部门进展沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握,以至于使自己的工作有时很被动。 四、下半年工作规划: 1、增加财务规划的治理,加强规划执行状况的分析与掌握,加强财务事先参加决策工作,从源头做好财务治理工作,为领导决策供应有用的决策信息; 2、加强企业内部财务治理,进一步加强财务日常监视工作; 3、加强内、外部的沟通,搜集
13、有关信息。对内需要财务和各部门之间常常进展沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的把握,对不同时期的各种信息资料不断更新,把握每一工程的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,准时把握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋; 4、不断吸取新的学问,完善自身的学问构造,提高业务水平,充分自身挖潜;最终,在今后的工作中,盼望领导能一如既往地大力支持我工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。 2023年财务部门个人工作总结篇三 过去的一年里,在竞争剧烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升,也是公司突飞猛进的
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